- 基本信息
- 科学研究
- 教学研究
- 招生与就业
[1] 浙江大学(同等学历) ,农业经济管理
[2] 2003年9月~2006年7月, 中国人民大学 ,会计学 ,博士研究生
[1] 2010年6月~至今, 浙江财经大学
[2] 2010年6月~至今, 浙江财经学院
[3] 2001年1月~2009年6月, 浙江师范大学
[4] 1991年8月~2000年8月, 浙江财政学院
[1]贸易战背景下智能科技在跨境贸易企业管理中的运用研究,进行,傅黎瑛,黄乐曼,彭兰香,张虹,李文贵,金峰峰,李嘉琪,郭媚,张宁,李宗彦,阮郡
[2]智能科技型外贸企业产业链韧性提升策略研究,进行,傅黎瑛,彭兰香,张虹,郭媚,金峰峰,黄文礼,李宗彦,李嘉琪
[3]数字化背景下基于战略的内部控制深化提升,进行,傅黎瑛,张虹,金峰峰,李宗彦
[4]智能财务记账教学平台框架建构,进行,傅黎瑛,彭兰香
[5]现代内部审计参与组织风险管理的“四全四维”机制构建与应用研究,进行,中华人民共和国审计署内部审计科研课题,傅黎瑛,汪晓敏,李文贵,宋夏云,陈效东,陶其高,陈敏凡,刘悦,袁俊,袁陆莹
[6]杭州市要素市场化配置综合改革研究,进行,傅黎瑛
[7]公司治理与内部控制管理咨询,进行,傅黎瑛
[8]基于费用遏制和服务绩效评价的我国医疗机构审计动态治理机制研究,完成,教育部人文社科项目,傅黎瑛,骆水娣,吕晓敏,陈刚,申屠正荣,朱明月
[9]内部审计在公司治理中的作用研究——基于生命周期和风险管理的视角,完成,审计署内部审计科研课题,傅黎瑛
[1]傅黎瑛. 理顺村级会计代理制与村级审计的关系,会计之友:2011-09-15
[2]傅黎瑛,吕晓敏. 经济新常态下我国公立医院审计制度重构及其运行模式研究,中华医院管理杂志:2016-03-02
[3]傅黎瑛,杨银川. 社会中介参与村级会计委托代理服务的演化博弈分析,财经论丛:2014-01-14
[4]傅黎瑛,吕晓敏. 公立医院内部审计评价应用研究,会计之友:2015-08-20
[5]傅黎瑛,吕晓敏. 内部控制审计信息含量的实证研究,中国审计学会教育分会:2014-11-09
[6]傅黎瑛,吕晓敏. 我国公立医院审计委员会制度构想,财经论丛:2016-01-10
[7]傅黎瑛. 我国医疗机构审计动态治理机制研究:一个理论分析框架,财经论丛:2012-12-31
[8]傅黎瑛,楼微. 我国公立医院党管内部审计实现机制研究,中华医院管理杂志,2022,38(12):882-886:2022-12-31
[1]会计学原理,国家级,来华留学英语授课品牌课程,2012,已结项
[2]来华留学生会计专业人才培养模式创新研究,省级,教学改革研究项目,2014,已结项
[3]傅黎瑛,省级,三等奖,教师教学创新大赛微课专项赛,2021,已结项
[4]傅黎瑛,省级,一等奖,教师教学创新大赛,2020,已结项
[5]Introductory Financial Accounting,省级,“课程思政”示范课程,2020,已结项
[6]“四维共建、多元融合”的《财务会计课程群》教学创新探索与实践,省级,教学改革研究项目,2021,建设中
[7]Introductory Financial Accounting,省级,入选,2021年浙江省高校课程思政优秀教学微课,2020,已结项
[8]Introductory Financial Accounting,省级,线上线下混合式一流课程,2021,建设中
[1]审计理论与实务
[2]会计学原理(双语)
[3]Introductory Financial Accounting
[4]高级审计理论与实务
[5]Audit and Assurance(F8)
[6]审计案例分析
[7]审计学
[8]Business Analysis(P3)
版权所有©浙江财经大学 地址:浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号
电话:0571-87557012 邮编:310018
ICP备案号:浙ICP备05014573号-1 浙公网安备:33011802000515号
总访问量:
日访问量: